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內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府 2016年度決算相關說明

  • 發布日期:2017-09-22
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內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府

2016年度決算相關說明


第一部分 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府基本情況

一、部門職能

1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章;擬定和執行鄉鎮財政發展規劃及其他有關政策。

2、編制鄉鎮年度財政預算草案并組織執行;向鄉鎮人大報告財政決算;管理和監督鄉鎮各項財政收支。

3、管理各類政策性補貼等資金,建立惠農資金補助對象管理新機制,進一步完善財政補貼農民資金“一卡(折)通”發放機制。

4、負責對各類專項資金的監管,提高財政資金使用效率。

5、提出加強財政管理的政策建議;負責財政、稅收政策法規的宣傳工作。

6、執行會計集中核算,落實“鄉財縣管、村帳鄉監”、“農村三資代理服務”等管理制度,嚴格按照上級財政部門規定的工作程序開展工作,充分發揮財政資金效益。

7、承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

達拉特旗吉格斯太鎮人民政府為財政全額撥款行政單位,經費實行財政全額撥款我單位由政府黨委機關及下屬3個全額撥款單位組成:農林牧水服務中心、文化廣電服務中心及計劃生育服務中心。

第二部分 內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度預算執行情況分析

本部門2016年綜合收入5598.37萬元,支出5666.85萬元。其中財政撥款收入4302.17萬元,其他收入1296.2萬元;基本支出1054.82萬元,項目支出4612.02萬元。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計6,587.48萬元,支出總計6,587.48萬元。與2015年度相比,收入增加341.6萬元,增長5.5%;支出增加341.6萬元,增長5.5%。主要原因:一是上級部門財政撥款增加;二是從同級其他部門取得的其他收入增加。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計5,598.37萬元,其中:財政撥款收入4,302.17萬元,占76.8%;其他收入1,296.2萬元,占23.2%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計5,666.85萬元,其中:基本支出1,054.82萬元,占18.6%;項目支出4,612.02萬元,占81.4%; 

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計5,179.11萬元,支出總計5,179.11萬元。與2015年度相比,收入減少881.28萬元,下降14.5%;支出減少881.28萬元,下降-14.5%。主要原因:一是上級部門財政撥款減少;二是2016年期初結轉收入較2015年減少

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計4,473.85萬元,其中:基本支出1,030.37萬元,占23%;項目支出3,443.48萬元,占77%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,030.38萬元,其中:人員經費897.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助,較上年增加64.03萬元,主要原因是:落實在職人員工資待遇調整政策,相應增加支出;公用經費132.66萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、取暖費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費,較上年減少2.76萬元,主要原因是:合理計劃精簡了各類公用經費的支出不超標

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為93.7萬元,支出決算為93.66萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為80.08萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為13.58萬元,完成預算的100%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出93.66萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出80.08萬元,占85.5%;公務接待費支出13.58萬元,占14.5%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出80.08萬元。其中:公務用車運行維護費支出80.08萬元,用于車輛油燃費、維修費、保險費,車均運維費6.2萬元,較上年增加24.13萬元,主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為13輛。

公務接待費支出13.58萬元。其中:國內公務接待費13.58萬元,接待200批次,共接待2,150人次。主要用于主要用于一是接受各部門檢查指導工作發生的接待;二是后勤支出。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出132.66萬元,比2015年增加132.66萬元。主要原因是:2016年機關運行工作量加大所需

)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務用車5輛,比2015年減少5輛,主要原因是:捷達轎車、維拉克斯越野車、漢蘭達越野車拍賣或交付其他單位及部分;其他用車8輛,其他用車主要是垃圾清運車、灑水車、消防車、吸糞車,比2015年增加4輛,主要原因是:十個全覆蓋項目的實施。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),主要是裝載機機械配套車,用于村容村貌清理五堆垃圾等工程作業。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王五虎    聯系電話:0477-5791010


    收入支出決算總表      
          部門決算公開01表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 4,302.17 一、一般公共服務支出 28 854.67
    其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
六、其他收入 7 1,296.20 七、文化體育與傳媒支出 34 35.39
  8   八、社會保障和就業支出 35 646.42
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 19.80
  10   十、節能環保支出 37 325.96
  11   十一、城鄉社區支出 38 455.01
  12   十二、農林水支出 39 1,502.50
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 280.00
  19   十九、住房保障支出 46 508.82
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 1,038.27
  22   二十二、債務還本支出 49 0.00
  23   二十三、債務付息支出 50 0.00
本年收入合計 24 5,598.37 本年支出合計 51 5,666.85
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 52 0.00
    年初結轉和結余 26 989.11     年末結轉和結余 53 920.63
總計 27 6,587.48 總計 54 6,587.48
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。
            收入決算表        
                    部門決算公開02表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府                   金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 5,598.37 4,302.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1,296.20
201 一般公共服務支出 945.78 684.75 0.00 0.00 0.00 0.00 261.02
20101 人大事務 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 874.69 613.66 0.00 0.00 0.00 0.00 261.02
2010301   行政運行 874.69 613.66 0.00 0.00 0.00 0.00 261.02
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣傳事務支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 40.39 40.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 37.39 37.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運行 32.39 32.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 640.52 640.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 288.08 288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 288.08 288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 352.44 352.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 352.44 352.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 44.10 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 17.20 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 17.20 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 325.96 325.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保護 191.58 191.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110501   森林管護 191.58 191.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕還林 134.38 134.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕現金 29.86 29.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110603   退耕還林糧食折現補貼 104.52 104.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 449.84 449.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 407.70 407.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 407.70 407.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉社區支出 42.14 42.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城鄉社區支出 42.14 42.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 1,532.28 1,532.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 1,319.89 1,319.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 46.79 46.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   農業行業業務管理 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   農業生產支持補貼 182.83 182.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130135   農業資源保護修復與利用 252.65 252.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他農業支出 794.24 794.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   農田水利 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506   社會發展 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 122.19 122.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   對村級一事一議的補助 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 79.19 79.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他農林水支出 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他農林水支出 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 國土海洋氣象等支出 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 國土資源事務 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他國土資源事務支出 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 304.33 304.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 304.33 304.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   農村危房改造 304.33 304.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,035.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.17
22999 其他支出 1,035.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.17
2299901   其他支出 1,035.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.17
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          支出決算表        
                  部門決算公開03表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府                 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5,666.85 1,054.82 4,612.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 854.67 670.37 184.30 0.00 0.00 0.00
20101 人大事務 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政運行 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 788.29 614.68 173.61 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 788.29 614.68 173.61 0.00 0.00 0.00
20105 統計信息事務 0.28 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00
2010508   統計抽樣調查 0.28 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2010699   其他財政事務支出 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政運行 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
2013299   其他組織事務支出 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 35.39 32.39 3.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 32.39 32.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運行 32.39 32.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 646.42 288.08 358.34 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 288.08 288.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 288.08 288.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 5.90 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00
2082001   臨時救助支出 5.90 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 352.44 0.00 352.44 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 352.44 0.00 352.44 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 19.80 17.20 2.60 0.00 0.00 0.00
21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 17.20 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政運行 17.20 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00
2100799   其他計劃生育事務支出 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 325.96 0.00 325.96 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保護 191.58 0.00 191.58 0.00 0.00 0.00
2110501   森林管護 191.58 0.00 191.58 0.00 0.00 0.00
21106 退耕還林 134.38 0.00 134.38 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕現金 29.86 0.00 29.86 0.00 0.00 0.00
2110603   退耕還林糧食折現補貼 104.52 0.00 104.52 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 455.02 0.00 455.02 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 412.38 0.00 412.38 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 412.38 0.00 412.38 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆遷補償支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉社區支出 42.14 0.00 42.14 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城鄉社區支出 42.14 0.00 42.14 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 1,502.51 46.79 1,455.72 0.00 0.00 0.00
21301 農業 1,310.85 46.79 1,264.06 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 46.79 46.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2130122   農業生產支持補貼 182.83 0.00 182.83 0.00 0.00 0.00
2130135   農業資源保護修復與利用 252.65 0.00 252.65 0.00 0.00 0.00
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 16.34 0.00 16.34 0.00 0.00 0.00
2130199   其他農業支出 794.24 0.00 794.24 0.00 0.00 0.00
21303 水利 52.24 0.00 52.24 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2130316   農田水利 46.24 0.00 46.24 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2130506   社會發展 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 85.99 0.00 85.99 0.00 0.00 0.00
2130701   對村級一事一議的補助 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 79.19 0.00 79.19 0.00 0.00 0.00
21399 其他農林水支出 52.83 0.00 52.83 0.00 0.00 0.00
2139999   其他農林水支出 52.83 0.00 52.83 0.00 0.00 0.00
220 國土海洋氣象等支出 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
22001 國土資源事務 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他國土資源事務支出 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 508.82 0.00 508.82 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 508.82 0.00 508.82 0.00 0.00 0.00
2210105   農村危房改造 508.82 0.00 508.82 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,038.27 0.00 1,038.27 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,035.17 0.00 1,035.17 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,035.17 0.00 1,035.17 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
      財政撥款收入支出決算總表        
              部門決算公開04表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府             金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4,302.17 一、一般公共服務支出 29 700.45 700.45 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 35 35.39 35.39 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 36 646.42 646.42 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 19.80 19.80 0.00
  10   十、節能環保支出 38 325.96 325.96 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 455.01 454.51 0.50
  12   十二、農林水支出 40 1,502.50 1,502.50 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 280.00 280.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 508.82 508.82 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 3.10 0.00 3.10
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 4,302.17 本年支出合計 52 4,477.45 4,473.85 3.60
年初財政撥款結轉和結余 25 876.95 年末財政撥款結轉和結余 53 701.66 653.62 48.04
一、一般公共預算財政撥款 26 825.31   54      
二、政府性基金預算財政撥款 27 51.64   55      
總計 28 5,179.11 總計 56 5,179.11 5,127.47 51.64
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。
        一般公共預算財政撥款支出決算表    
            部門決算公開05表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府           金額單位:萬元
項目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 4,473.85 1,030.37 3,443.48
201 一般公共服務支出 700.45 645.92 54.53
20101 人大事務 9.47 9.47 0.00
2010101   行政運行 9.47 9.47 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 634.07 590.23 43.84
2010301   行政運行 634.07 590.23 43.84
20105 統計信息事務 0.28 0.00 0.28
2010508   統計抽樣調查 0.28 0.00 0.28
20106 財政事務 0.01 0.00 0.01
2010699   其他財政事務支出 0.01 0.00 0.01
20131 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 46.22 46.22 0.00
2013101   行政運行 46.22 46.22 0.00
20132 組織事務 10.40 0.00 10.40
2013299   其他組織事務支出 10.40 0.00 10.40
207 文化體育與傳媒支出 35.39 32.39 3.00
20701 文化 32.39 32.39 0.00
2070101   行政運行 32.39 32.39 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 3.00 0.00 3.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 3.00 0.00 3.00
208 社會保障和就業支出 646.42 288.08 358.34
20805 行政事業單位離退休 288.08 288.08 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 288.08 288.08 0.00
20820 臨時救助 5.90 0.00 5.90
2082001   臨時救助支出 5.90 0.00 5.90
20899 其他社會保障和就業支出 352.44 0.00 352.44
2089901   其他社會保障和就業支出 352.44 0.00 352.44
210 醫療衛生與計劃生育支出 19.80 17.20 2.60
21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 17.20 17.20 0.00
2100101   行政運行 17.20 17.20 0.00
21007 計劃生育事務 2.60 0.00 2.60
2100799   其他計劃生育事務支出 2.60 0.00 2.60
211 節能環保支出 325.96 0.00 325.96
21105 天然林保護 191.58 0.00 191.58
2110501   森林管護 191.58 0.00 191.58
21106 退耕還林 134.38 0.00 134.38
2110602   退耕現金 29.86 0.00 29.86
2110603   退耕還林糧食折現補貼 104.52 0.00 104.52
212 城鄉社區支出 454.52 0.00 454.52
21203 城鄉社區公共設施 412.38 0.00 412.38
2120399   其他城鄉社區公共設施支出 412.38 0.00 412.38
21299 其他城鄉社區支出 42.14 0.00 42.14
2129999   其他城鄉社區支出 42.14 0.00 42.14
213 農林水支出 1,502.51 46.79 1,455.72
21301 農業 1,310.85 46.79 1,264.06
2130101   行政運行 46.79 46.79 0.00
2130108   病蟲害控制 18.00 0.00 18.00
2130122   農業生產支持補貼 182.83 0.00 182.83
2130135   農業資源保護修復與利用 252.65 0.00 252.65
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 16.34 0.00 16.34
2130199   其他農業支出 794.24 0.00 794.24
21303 水利 52.24 0.00 52.24
2130315   抗旱 6.00 0.00 6.00
2130316   農田水利 46.24 0.00 46.24
21305 扶貧 0.60 0.00 0.60
2130506   社會發展 0.60 0.00 0.60
21307 農村綜合改革 85.99 0.00 85.99
2130701   對村級一事一議的補助 6.80 0.00 6.80
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 79.19 0.00 79.19
21399 其他農林水支出 52.83 0.00 52.83
2139999   其他農林水支出 52.83 0.00 52.83
220 國土海洋氣象等支出 280.00 0.00 280.00
22001 國土資源事務 280.00 0.00 280.00
2200199   其他國土資源事務支出 280.00 0.00 280.00
221 住房保障支出 508.82 0.00 508.82
22101 保障性安居工程支出 508.82 0.00 508.82
2210105   農村危房改造 508.82 0.00 508.82
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
 
    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表      
          部門決算公開06表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府         金額單位:萬元
經濟分類科目編碼 科目名稱 人員經費 經濟分類科目編碼 科目名稱 公用經費
合計 897.72 合計 132.66
301 工資福利支出 570.88 302 商品和服務支出 132.66
30101 基本工資 133.65 30201 辦公費 0.47
30102 津貼補貼 325.49 30202 印刷費 0.00
30103 獎金 0.20 30203 咨詢費 0.00
30104 其他社會保障繳費 0.00 30204 手續費 0.22
30105 伙食補助費 30.95 30205 水費 0.00
30107 績效工資 0.00 30206 電費 9.42
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30207 郵電費 0.79
30109 職業年金繳費 0.00 30208 取暖費 15.03
30199 其他工資福利支出 80.59 30209 物業管理費 0.00
303 對個人和家庭的補助 326.84 30211 差旅費 0.20
30301 離休費 0.00 30212 因公出國(境)費用 0.00
30302 退休費 288.08 30213 維修(護)費 1.35
30303 退職(役)費 0.00 30214 租賃費 0.00
30304 撫恤金 21.05 30215 會議費 0.88
30305 生活補助 10.56 30216 培訓費 1.50
30306 救濟費 0.00 30217 公務接待費 13.58
30307 醫療費 0.00 30218 專用材料費 0.00
30308 助學金 0.00 30219 被裝購置費 0.00
30309 獎勵金 0.93 30225 專用燃料費 0.00
30310 生產補貼 0.00 30226 勞務費 0.00
30311 住房公積金 0.00 30227 委托業務費 0.00
30312 提租補貼 0.00 30228 工會經費 0.00
30313 購房補貼 0.00 30229 福利費 0.00
30314 采暖補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 80.08
30315 物業服務補貼 0.00 30239 其他交通費用 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 6.22 30240 稅金及附加費用 0.00
      30299 其他商品和服務支出 9.15
      310 其他資本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物購建 0.00
      31002 辦公設備購置 0.00
      31003 專用設備購置 0.00
      31005 基礎設施建設 0.00
      31006 大型修繕 0.00
      31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00
      31008 物資儲備 0.00
      31009 土地補償 0.00
      31010 安置補助 0.00
      31011 地上附著物和青苗補償 0.00
      31012 拆遷補償 0.00
      31013 公務用車購置 0.00
      31019 其他交通工具購置 0.00
      31020 產權參股
      31099 其他資本性支出 0.00
      304 對企事業單位的補貼 0.00
      30401 企業政策性補貼 0.00
      30402 事業單位補貼 0.00
      30403 財政貼息 0.00
      30499 其他對企事業單位的補貼 0.00
      307 債務利息支出 0.00
      30701 國內債務付息 0.00
      30707 國外債務付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 贈與 0.00
 
 
        政府性基金預算財政撥款支出決算表    
            部門決算公開07表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府           金額單位:萬元
項目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 3.60 0.00 3.60
212 城鄉社區支出 0.50 0.00 0.50
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.50 0.00 0.50
2120801   征地和拆遷補償支出 0.50 0.00 0.50
229 其他支出 3.10 0.00 3.10
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 3.10 0.00 3.10
2296002   用于社會福利的彩票公益金支出 3.10 0.00 3.10
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
 
 
    部門決算相關信息統計表      
          部門決算公開08表
部門名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗吉格斯太鎮人民政府         金額單位:萬元
項  目 行次 統計數